一、部门主要职
负责县人代会和县人大常委会各种会议的会务服务,承办对“一府两院”监督的具体工作,开展人大理论研究、宣传和调研,办理常委会讨论决定本行政区域内重大事项、任免国家机关工作人员、选举代表的具体工作,指导乡镇人大换届和日常工作。
二、2015年主要工作任务
筹备召开县十七届人大四次会议,组织召开县人大常委会会议并做好各类执法检查、议题调查、视察调研的组织服务工作,指导乡镇召开人代会,并组织召开乡镇人大工作会议。
三、单位基本情况
单位名称 |
编 制 |
实有 人数 |
财政供 养人数 |
经费管理形式 |
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小计 |
行政 |
事业 |
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合 计 |
17 |
17 |
|
36 |
36 |
财政全额供给 |
县人大 |
17 |
17 |
|
36 |
36 |
财政全额供给 |
四、预算收支情况
1、收入预算情况2015年部门预算收入457万元,全部为公共预算拨款。
2、支预算情况2015年部门预算支出:457万元,其中,工资福利支出173万元;日常公用支出164万元;项目支出120万元。
3、“三公”经费增减变化原因 本年度三公经费合计33万元,比去年减少1.89万元,主要是公务用车运行维护费减少1.5万元,公务接待费减少0.39万元。
2015年部门预算收支总表
收入 |
支出 |
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项目 |
预算 |
功能科目 |
预算 |
项目类别分类 |
预算 |
|
一、公共预算拨款 |
457 |
一、一般公共服务支出 |
315 |
一、基本支出 |
337 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
173 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
22 |
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四、事业单位经营性收入 |
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四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
142 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
120 |
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六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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商品和服务支出项目 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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资本性支出项目 |
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八、社会保障和就业支出 |
142 |
其他支出项目 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
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十、节能环保支出 |
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|
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十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
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十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
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二十二、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
收入总计 |
457 |
支出总计 |
457 |
支出总计 |
457 |
|
2015年部门预算支出预算表(按功能科目分)
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
|
|
|
20101(类、款) |
人大事务支出 |
457 |
337 |
120 |
2015年部门预算支出预算表(按经济科目分)
单位:万元
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合 计 |
|
|
|
||||||
301 |
工资福利支出 |
173 |
|
|
||||||
30101 |
基本工资 |
62 |
|
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
111 |
|
|
||||||
302 |
商品和服务支出 |
142 |
|
|
||||||
30201 |
办公费 |
97 |
|
|
||||||
30202 |
印刷费 |
20 |
|
|
||||||
3203 |
油料费 |
25 |
|
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
142 |
|
|
||||||
30301 |
离休费 |
15 |
|
|
||||||
30302 |
退休费 |
127 |
|
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||||||
2015年“三公”经费预算表 单位:万元 |
||||||||||
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接 待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||
小计 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置费 |
||||||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
||||
澄城县人大办 |
33 |
0 |
1 |
33 |
32 |
0 |
||||